为进一步规范校内科研经费管理,防范科研经费使用风险,根据学校高校领域突出问题系统整治工作安排,审计处将对全校科研项目经费开展专项审计。
1、审计范围:全校所有科研项目,重点审计2021-2024年经费使用情况,必要时对以前年度关联事项或关联项目进行追溯或延伸审计。
2、审计时间:审计组自2025年6月3日开始,至2025年9月30日结束,必要时可适当延长。
请各相关学院、部门和广大教职工积极配合,及时提供审计所需资料。如有相关事宜需要反映,请与审计处联系。
审计处
2025年6月3日