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审计处在学校党委和行政的领导下,依据国家法律、法规及上级部门和学校规章制度,履行内部审计职责,对学校内部经济活动开展监督与评价,以保障各项政策制度落实,保障学校资金、国有资产的安全完整和经济活动的真实、合法、有效,同时为学校决策提供依据。

具体职责如下:

  1.拟定学校内部审计相关规章制度,拟定学校审计工作计划;

2.对学校中层干部进行经济责任审计;

3.对学校预算执行情况和决算进行审计;

4.对学校教育事业费及各类专项经费的筹措、管理和使用的进行审计工作;

5.对学校基本建设项目进行全过程审计;对学校修缮工程等项目的进行竣工结算审计;

6.对科研项目经费决算进行审计;

7.完成审计档案资料的收集、整理和立卷归档工作;

8.完成学校交办的其他任务。


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